為加強對明城國際大酒店財務的監(jiān)督,規(guī)范其經(jīng)營管理,保障國有資產安全,市城發(fā)集團派出審計組,對明城國際大酒店開業(yè)一年來的財務情況開展專項審計。
此次審計時間預計為期一周,時間緊、任務重,主要從三個方面開展:一是對貨幣資金、存貨、固定資產等資產實際情況進行盤點,核對是否賬實相符,檢查有無造成國有資產流失的情況;二是對明城國際大酒店自成立以來簽訂合同的履行情況進行了解;三是審查債權債務、收入、成本及費用等有關經(jīng)濟活動產生的合理性、真實性,并對盈虧情況進行了解。
通過內部審計,進一步發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟活動中存在的差錯,能夠對單位資產狀況做到心中有數(shù),確保入賬的會計資料真實、準確、及時、合理、合法,從而進一步規(guī)范企業(yè)的內部財務管理。